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邢台市第八中学决算公开说明

作者:佚名 来源:本站原创 点击数:2861 更新时间:2016/10/10

邢台市第八中学决算公开说明

第一部分   邢台市第八中学部门概况

一、职责

我校为完全学校,实施初、高中学历教育。

      本单位为全额财政事业单位,执行事业会计制度。单位预算级次为一级预算单位。

二、部门决算单位构成

邢台市第八中学内设:办公室、督导室、教学管理处、

教学考评处、科研处、教学资源处、政教处、体卫处、法制安全处、基建维修处、物资供应处、财务、工会、团委、实验室、电教馆、图书馆

第二部分   邢台市第八中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类
十、政府采购情况表

第三部分 邢台市第八中学2015年部门决算情况说明

一、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年总收入29,427,525.70元,其中财政拨款收入27,312,525.70元;事业收入2,115,000.00元。2015年全年总支出30,065,539.75元。年初结转和结余4,059,502.48元,年末结转和结余3,421,488.43元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年总收入29,427,525.70元,其中财政拨款收入27,312,525.70元;事业收入2,115,000.00元。

三、2015年支出决算情况说明

2015年全年总支出30,065,539.75元,其中基本支出22,407,357.54元;项目支出7,658,182.21元。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入27,312,525.70元,支出28,029,166.22元,其中基本支出21,984,546.20元;项目支出6,044,620.02元。年初结转和结余3,636,691.14元,年末结转和结余2,920,050.62元。

五、2015年“三公”经费支出情况说明:无

六、机关运行经费的支出情况的说明:事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购情况的说明:无

八、其他重要事项的情况说明:无

 

名词解释

1、财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等.

2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

附件2-4:
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:邢台市第八中学         单位:元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 27,312,525.70 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5 0.00 五、教育支出 34 28,029,166.22 28,029,166.22 0.00
  6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8 0.00 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10 0.00 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11 0.00 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12 0.00 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13 0.00 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15 0.00 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16 0.00 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17 0.00 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18 0.00 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19 0.00 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20 0.00 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21 0.00 二十一、国债还本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
  22 0.00 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  23 0.00   52      
本年收入合计 24 27,312,525.70 本年支出合计 53 28,029,166.22 28,029,166.22 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 3,636,691.14 年末结转和结余 54 2,920,050.62 2,920,050.62 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 3,636,691.14   55      
        政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
合计 29 30,949,216.84 合计 58 30,949,216.84 30,949,216.84 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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